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人力资源和社会保障服务中心2022年度决算公开
弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心单位
2022 年度单位决算
第一部分
弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心单位
概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款三公经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释第一部分
弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服
务中心单位概况
一、单位主要职责
(一)社会保障卡制卡业务方面:
1.人社窗口社会保障卡总共制卡一万三千余张,群众线
上申领新生儿出生一件事共制卡三百余张,获得了群众的
好评。
2.与社银合作银行沟通合作,减免了补办社保卡时群众
需要先去银行挂失的流程,同时可邮寄上门,做到群众办事
只跑一次,甚至一次不跑。
3.新添了十一家社银合作可制卡银行,社银合作银行基
本覆盖全乡镇,使群众办理人社业务更加便利。
(二)在签发电子社会保障卡方面:
弋阳县大数据发展服务中心电子社会保障卡签发率达到 60%,为做好电子社
会保障卡签发率工作,弋阳县大数据发展服务中心人社局采取了多种措施,千方
百计提高电子社会保障卡的签发率。
1.弋阳县大数据发展服务中心人社局与多家社银合作银行合作,依托合作银
行网点多、办理业务群众密集特点,协助做好电子社保卡签发
工作,使用社会保障卡办理业务后同步申领电子社保卡。
2.加大宣传力度,在弋阳关照、微弋阳等新媒体上关联
电子社保卡注册操作程序,同时利用疫情时全民核酸检测时机,以及在各家住户电梯进行广告宣传。
3.依托乡镇社区力量,动员乡镇干部,上门服务,为群
众讲解电子社会保障卡的功能作用,协助做好电子社保卡的
申领。
二、单位基本情况
本单位设立 3 个内设机构,分别是办公室、财务室、综
合室。
本单位 2022 年年末实有人数 7 人,其中在职人员 7 人,
离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养
老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0
人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。第二部分 2022 年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保
障服务中心
2022 年度
金额单位:万元
收入
支出
决算数
项目(按功能分类)
决算数
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
42.78 一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
41.95
9
九、卫生健康支出
40
0.83
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
42.78 本年支出合计
58
42.78
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
42.78
总计
62
42.78
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表
公开 02
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障
服务中心
2022 年度
金额单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款收
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
42.78
42.78
208
社会保障和事业支出
41.95
41.95
20801
人力资源和社会保障管理
事务
41.27
41.27
2080199
其他人力资源和社会保障
管理事务支出
41.27
41.27
20805
行政事业单位养老支出
0.68
0.68
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
0.68
0.68
210
卫生健康支出
0.83
0.83
21012
财政对基本医疗保险基金
的补助
0.83
0.83
2101201
财政对职工基本医疗保险
基金的补助
0.83
0.83
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表
公开 03
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务
中心
2022 年度
金额单位:万元
项目
本年支出合
基本支出
项目支出
上缴上级支
经营支出
对附属单位
补助支出
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
42.78
42.78
208
社会保障和事业支出
41.95
41.95
20801
人力资源和社会保障管理事
41.27
41.27
2080199
其他人力资源和社会保障管
理事务支出
41.27
41.27
20805
行政事业单位养老支出
0.68
0.68
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
0.68
0.68
210
卫生健康支出
0.83
0.83
21012
财政对基本医疗保险基金的
补助
0.83
0.83
2101201
财政对职工基本医疗保险基
金的补助
0.83
0.83
注:本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
公开 04
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会
保障服务中心
2022 年度
金额单位:万元
金额
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
1
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
42.78 一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
41.95
41.95
9
九、卫生健康支出
41
0.83
0.83
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23
二十三、其他支出
5524
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计
27
42.78 本年支出合计
59
42.78
42.78
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一、一般公共预算财政拨款
29
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
42.78
总计
64
42.78
42.78
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心
2022 年度
金额单位:万元
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
42.78
42.78
208
社会保障和事业支出
41.95
41.95
20801
人力资源和社会保障管理事务
41.27
41.27
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
41.27
41.27
20805
行政事业单位养老支出
0.68
0.68
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.68
0.68
210
卫生健康支出
0.83
0.83
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
0.83
0.83
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
0.83
0.83
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心
2022 年度
金额单位:万元
人员经费
公用经费
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
42.28 302
商品和服务支出
0.50 307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
28.97 30201
办公费
0.50 30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
30205
水费
310
资本性支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4.47 30206
电费
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
8.01 30207
邮电费
31002
办公设备购置
30110
职工基本医疗保险缴费
0.83 30208
取暖费
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴款
30209
物业管理费
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
31006
大型修缮
30113
住房公积金
30212
因公出国(境)费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
310111
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
31012
拆迁补偿
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补贴
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性支出30308
助学金
30228
工会经费
312
对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
31204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
42.28
公用经费合计
0.50
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心
2022 年度
金额单位:万元
项目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心
2022 年度
金额单位:万元
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 09
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务
中心
2022 年度
金额单位:万元
项目
栏次
年初预算数
全年预算数
决算数
行次
1
2
3
一、“三公”经费支出
1
0.00
0.00
0.00
1.因公出国(境)费
2
0.00
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
0.00
0.00
0.00
1)公务用车购置费
4
0.00
0.00
0.00
2)公务用车运行维护费
5
0.00
0.00
0.00
3.公务接待费
6
0.00
0.00
0.00
1)国内接待费
7
0.00
其中:外事接待费
8
0.00
2)国(境)外接待费
9
0.00
二、相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
0
2.因公出国(境)人次数(人)
12
0
3.公务用车购置数(辆)
13
0
4.公务用车保有量(辆)
14
0
5.国内公务接待批次(个)
15
0
其中:外事接待批次(个)
16
0
6.国内公务接待人次(人)
17
0
其中:外事接待人次(人)
18
0
7.国(境)外公务接待批次(个)
19
0
8.国(境)外公务接待人次(人)
20
0
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”
经费单位预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三
公”经费单位预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安
排的支出数)。国有资产占用情况表
公开 10
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心人力资源和社会保障服务中心
2022 年度
单位:台、辆、套
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
1.副部(省)级及以上领导用车
2
2.主要领导干部用车
3
3.机要通信用车
4
4.应急保障用车
5
5.执法执勤用车
6
6.特种专业技术用车
7
7.离退休干部用车
8
8.其他用车
9
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)
10
注:本表反映截止 2022 12 31 日,单位占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本单位无相关资产。第三部分 2022 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位 2022 年度收入总计 42.78 万元,其中年初结转和
结余 0 万元,较 2021 年无变化,主要原因是:与上年决算
数相同;本年收入合计 42.78 万元,较 2021 年增加 42.78
元,增长 100%,主要原因是:新增单位,无上年决算数。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 42.78 万元,占
100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%
其他收入 0 万元,占 0%
二、支出决算情况说明
本单位 2022 年度支出总计 42.78 万元,其中本年支出合
42.78 万元,较 2021 年增加 42.78 万元,增长 100%,主
要原因是:新增单位,无上年决算数;年末结转和结余 0
元,较 2021 年无变化,与上年决算数相同。
本年支出的具体构成为:基本支出 42.78 万元,占 100%
项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支
出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0
元,决算数为 42.78 万元,完成年初预算的 0%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算
数为 41.95 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:新增单位,无上年决算数。
(二)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0.83
万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:新增单位,无
上年决算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.78
万元,其中:
(一)工资福利支出 42.28 万元,较 2021 年增加 42.28
万元,增长 100%,主要原因是:新增单位,无上年决算数。
(二)商品和服务支出 0.5 万元,较 2021 年增加 0.5
元,增长 100%,主要原因是:新增单位,无上年决算数。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年无变
化,主要原因是:与上年决算数相同。
(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年无变化,主要原
因是:与上年决算数相同。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算
数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,
决算数较 2021 年无变化,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算
数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021
无变化。主要原因是:本单位无因公出国(境)计划,无因
公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本单位无因公出国(境)计划,无因公出国(境)
经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为
0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。
主要原因是:本单位无公务接待计划,无公务接待经费支出。
决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本单位无公务接
待计划,无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批,累
计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公
务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数
较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:
本单位无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全
年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原
因是:本单位无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支
出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元,决算数
0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无
变化。主要原因是:本单位无公务用车,无运行维护经费支
出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的
主要原因是:本单位无公务用车,无运行维护经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故
无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府
采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,
占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%
八、国有资产占用情况说明
截止 2022 12 31 日,本单位国有资产占用情况见
公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入 2022 年度
部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资
42.78 万元,占项目支出总额的 0%
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位 2022 年度无项目支出,故无项目绩效自评。第四部分
名词解释
收入科目
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各
类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上
缴收入”等以外的各项收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理
要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额
的数额。
(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基
本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):
反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事
务方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支
出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。
(三)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的
补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反
映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单
位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。


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