××部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府概况
一、部门主要职能
弋阳县大数据发展服务中心中畈乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
中畈乡人民政府的主要工作任务是:
1.执行本级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会顺序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
保护各种经济组织的合法权益;
保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中畈乡人民政府共有预算单位4个,包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数55人,其中行政编制26人、全部补助事业编制28人;实有人数 65 人,在职人数 52 人,包括行政人员23人、全部补助事业人员28人、自收自支事业人员1人;退休人员11人、聘用人员30人,遗属对象8人。
2020年度部门决算表
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|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,833.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
213.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.76 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.53 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
11.40 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,445.24 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
168.59 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,839.13 |
本年支出合计 |
58 |
1,839.13 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,839.13 |
总计 |
62 |
1,839.13 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,839.13 |
1,839.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 |
天然林保护 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110506 |
天然林保护工程建设 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,445.24 |
1,445.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,434.92 |
1,434.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,434.92 |
1,434.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
168.59 |
168.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
166.19 |
166.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,839.13 |
790.30 |
1,048.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 |
天然林保护 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110506 |
天然林保护工程建设 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,445.24 |
576.40 |
868.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
168.59 |
0.00 |
168.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
166.19 |
0.00 |
166.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
61.19 |
0.00 |
61.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,833.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.76 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,445.24 |
1,439.48 |
5.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
168.59 |
168.59 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
1,839.13 |
本年支出合计 |
59 |
1,839.13 |
1,833.36 |
5.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
32 |
1,839.13 |
总计 |
64 |
1,839.13 |
1,833.36 |
5.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,833.36 |
784.54 |
1,048.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
213.37 |
213.37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
211.23 |
211.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 |
天然林保护 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110506 |
天然林保护工程建设 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,439.48 |
570.64 |
868.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,434.92 |
566.08 |
868.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
168.59 |
0.00 |
168.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
166.19 |
0.00 |
166.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
61.19 |
0.00 |
61.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
383.21 |
302 |
商品和服务支出 |
214.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
89.83 |
30201 |
办公费 |
90.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
62.12 |
30202 |
印刷费 |
2.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
8.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
22.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
16.66 |
30205 |
水费 |
1.12 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.04 |
30206 |
电费 |
5.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
11.32 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.03 |
30208 |
取暖费 |
7.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.21 |
30211 |
差旅费 |
3.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
27.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
80.42 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.79 |
30215 |
会议费 |
15.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.47 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
45.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补贴 |
186.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.10 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.37 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
569.99 |
公用支出合计 |
214.54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 |
|
1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
1 |
59.19 |
50.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.00 |
5.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
6.00 |
5.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 |
6 |
53.19 |
45.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
7 |
- |
45.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
706 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
6,978 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||
|
|
|
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公开09表 |
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编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
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2020年度 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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单位:台、量、套 |
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编制单位:弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
2 |
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二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
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三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
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注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 中畈乡部门2020部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1833.3642 万元,本年收入合计 4868.6000 万元,较上年增长(下降) 10 %,主要原因是:企业税收返还,工资、津补贴、绩效等增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4868.6000 万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 36468687 元,其中本年支出合计 4868.6000 万元,较上年增长(下降) 10 %,主要原因是:企业税收返还,工资、津补贴、绩效等增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 1833.3642 万元,占 37 %;项目支出 3035.2358 万元,占 63 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为 486.8600 万元,决算数为 4868.6000 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:企业税收返还,工资、津补贴、绩效等。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 1833.3642万元,决算数为 1833.3642 万元,完成年初预算的 100 %。
按经济分类科目分:工资福利支出 383.2088万元,较上年增长(下降) 8 %,主要原因是:工资、津补贴、绩效;商品和服务支出 214.5414万元,较上年增长(下降)2 %,主要原因是:税收返还;对个人和家庭补助支出 186.7860万 元,较上年增长(下降) 16 %,主要原因是:退休费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出597.75万元,其中:
(一)工资福利支出383.21万元,较2019年增加10 万元,增长5 %,主要原因是:人员工资津贴绩效增加。
(二)商品和服务支出214.54万元,较2019年减少72.35万元,下降33.72%,主要原因是:2020年无办公楼新建及减少支出。
五、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费 122.8689 万元,较上年增长(下降) 15 %,主要原因是:宣传工作增大。其中:办公费 90.3738 万元,印刷费 2.1602 万元等
六、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 59.1860万元,决算数为 50.3000万 元,完成预算的85 %,决算数较上年增长(下降) 15 %,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为 531860 元,决算数为 45.2000万元,完成预算的15 %,决算数较上年增长(下降) 1 %。主要原因是:……。
(二)公务用车购置及运行维护费支出 6.0000 万元,其中公务用车购置年初预算数为 6.0000 万元,决算数为 5.1000 万元,完成预算的85 %,决算数较上年增长(下降) 15 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
(一)加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。
(二)全面实施预算项目绩效目标管理
1.一是加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标,另一方面,推进项目支出标准体系建设;
2.是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。
(三)积极推进项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单
位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴
的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金
弥补 2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列 2020年全部结转和结余的资
金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)
未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后
勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支
出。
(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出
收付业务方面的支出。
(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息
化建设方面的支出。
(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政
事务方面的支出。
(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、
专科职业教育等方面的支出。
(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府
2021年10月8日